Faktúra č. 95101

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 95101
  • Popis fakturovaného plnenia: servis Bizhub 215
  • Dátum doručenia: 18.03.2019
  • Celková hodnota: 158,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/9043
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/9043 Objednávame si u Vás servis a údržbu kopírovacieho stroja Bizhub 215. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 BLARO,s.r.o. 46498702 158,40 € 14.03.2019 22.03.2019 Objednávka
Tlačiť