Faktúra č. 95027

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 95027
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel, cyky, veko
  • Dátum doručenia: 01.02.2019
  • Celková hodnota: 1 122,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/9024
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/9024 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 1 122,78 € 30.01.2019 06.02.2019 Objednávka
Tlačiť