Faktúra č. 95022

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 95022
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava uhlovej brúsky
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 42,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/9018
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/9018 Objednávame si u Vás opravu uhlovej brúsky (flexy). Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ladislav Goban - LAGON 10743316 42,24 € 22.01.2019 30.01.2019 Objednávka
Tlačiť