Faktúra č. 85539

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85539
  • Popis fakturovaného plnenia: podlaha
  • Dátum doručenia: 27.12.2018
  • Celková hodnota: 6 731,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0311
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0311 Objednávame si u Vás dodávku a montáž podlahovej krytiny v priestoroch Spojenej školy. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DOMOS SLOVAKIA s.r.o. 36590487 10 698,24 € 03.12.2018 07.12.2018 Objednávka
Tlačiť