Faktúra č. 85537

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85537
  • Popis fakturovaného plnenia: športové náradie
  • Dátum doručenia: 27.12.2018
  • Celková hodnota: 114,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0329
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0329 Objednávame si u Vás fitness náradie. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Duvlan s. r. o. 36811033 114,70 € 06.12.2018 14.12.2018 Objednávka
Tlačiť