Faktúra č. 85517

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85517
  • Popis fakturovaného plnenia: projektor
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 2 340,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0323
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0323 Objednávame si u Vás projektory. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 OPAL MULTIMEDIA, spol. s.r.o. 31726607 2 340,00 € 04.12.2018 12.12.2018 Objednávka
Tlačiť