Faktúra č. 85507

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85507
  • Popis fakturovaného plnenia: kliešte ,štetec,pásky..
  • Dátum doručenia: 07.12.2018
  • Celková hodnota: 1 064,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0321
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0321 Objednávame si u Vás materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 1 064,87 € 30.11.2018 08.12.2018 Objednávka
Tlačiť