Faktúra č. 85483

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85483
  • Popis fakturovaného plnenia: cysy, zásuvka, koleno...
  • Dátum doručenia: 04.12.2018
  • Celková hodnota: 386,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0301
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0301 Objednávame si u Vás tovar. Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 386,47 € 28.11.2018 05.12.2018 Objednávka
Tlačiť