Faktúra č. 85418

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85418
  • Popis fakturovaného plnenia: žľab, koleno,
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 102,77 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0242
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0242 Objednávame u Vás materiál podľa priloženého zoznamu Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 LAMINA Stanislav Ribovič 44558902 400,00 € 29.10.2018 30.10.2018 Objednávka
Tlačiť