Faktúra č. 85404

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85404
  • Popis fakturovaného plnenia: kľuka, štítky,
  • Dátum doručenia: 26.10.2018
  • Celková hodnota: 55,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0193
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0193 Objednávame kľučky,štítky,náhradné nohy na stôl-55,42€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IVIM s.r.o. 31652425 55,42 € 19.09.2018 22.09.2018 Objednávka
Tlačiť