Faktúra č. 85397

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85397
  • Popis fakturovaného plnenia: sada skrutkovačov
  • Dátum doručenia: 23.10.2018
  • Celková hodnota: 120,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0215
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0215 Objednávame si u Vás tovar Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Connrad Electronic s. r. o., 28218434 120,72 € 25.09.2018 04.10.2018 Objednávka
Tlačiť