Faktúra č. 85390

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85390
  • Popis fakturovaného plnenia: trafo - pájka, pásky, cysy
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota: 2 287,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0233
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0233 Objednávame si u Vás tovar Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 2 287,33 € 16.10.2018 23.10.2018 Objednávka
Tlačiť