Faktúra č. 85353

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85353
  • Popis fakturovaného plnenia: rezný koúč, náplň CO2
  • Dátum doručenia: 01.10.2018
  • Celková hodnota: 630,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0211
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0211 Objednávame si u Vás materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 631,24 € 25.09.2018 02.10.2018 Objednávka
Tlačiť