Faktúra č. 85300

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85300
  • Popis fakturovaného plnenia: sada závitníkov na trúbky
  • Dátum doručenia: 09.08.2018
  • Celková hodnota: 85,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0173
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0173 Objednávame si u Vás materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 85,50 € 02.08.2018 10.08.2018 Objednávka
Tlačiť