Faktúra č. 85243

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85243
  • Popis fakturovaného plnenia: cyky, skušačka ...
  • Dátum doručenia: 27.06.2018
  • Celková hodnota: 654,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0153
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0153 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 655,94 € 21.06.2018 28.06.2018 Objednávka
Tlačiť