Faktúra č. 85233

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85233
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava žalúzií
  • Dátum doručenia: 14.06.2018
  • Celková hodnota: 779,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0127
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0127 Objednávame si u Vás 20 ks žalúzie horizontálne celotieniace biele, 2 ks žalúzie horizontálne celotieniace biele, 144 bm retiazka k žalúziam, 48 ks spojka k žalúziam, 30 bm silon k žalúziam, demontáž + montáž nových žalúzií, demontáž + montáž + oprava sta Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Radoslav Juričko 41751451 780,00 € 25.05.2018 02.06.2018 Objednávka
Tlačiť