Faktúra č. 85218

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85218
  • Popis fakturovaného plnenia: pletivo, drôt
  • Dátum doručenia: 06.06.2018
  • Celková hodnota: 337,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0134
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0134 Objednávame si u Vás: Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 337,36 € 30.05.2018 08.06.2018 Objednávka
Tlačiť