Faktúra č. 85190

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85190
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel UTP
  • Dátum doručenia: 21.05.2018
  • Celková hodnota: 219,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0102
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0102 objednávame el.materiál: kábel UTP Cat.5E,lanko-305m Kábel FTP Cat.5E,drôt-500m suma:220€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Ján Cibula TIMES-VT 33611084 220,00 € 10.05.2018 11.05.2018 Objednávka
Tlačiť