Faktúra č. 85179

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85179
  • Popis fakturovaného plnenia: sieťová zásuvka, sieťový zdroj
  • Dátum doručenia: 11.05.2018
  • Celková hodnota: 57,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0097
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0097 objednávame: sieťová zásuvka kolík IEC3-1ks sieťová zásuvka kolík IEC320 C14-1ks sieťový zdroj priemyselný 12V-1ks kon.telef.zásuvka RJ45 do DPs RJ45GE tienená-6ks kon.telef.zásuvka RJ45 do DPs RJ45GPCB-5ks suma:70,15€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 70,15 € 09.05.2018 11.05.2018 Objednávka
Tlačiť