Faktúra č. 85145

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85145
  • Popis fakturovaného plnenia: zásuvka, žiarivka
  • Dátum doručenia: 23.04.2018
  • Celková hodnota: 1 208,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0078
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0078 objednávame: tel.zásuvka-36ks trubica led.-96ks žiarivka 9W-8ks krabica panel.-20ks trubka ICE 25F-50m trubka panc.6021-30m koleno panc.-6ks príchytka-100ks nož.poistka 40A-42ks nož.poistka 50A-12ks izol.dutinky-40ks spolu:1208,04€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 1 208,04 € 16.04.2018 25.04.2018 Objednávka
Tlačiť