Faktúra č. 85144

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85144
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutkovač, kliešte,...
  • Dátum doručenia: 19.04.2018
  • Celková hodnota: 1 030,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0069
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0069 objednávame:skrutkovač krížový-7ksskrutkovač plochý-7kskliešte predlžené rovné-9kskliešte predlžené ohnuté-3kskliešte štiepacie rovné-6kskliešte štiepacie bočné-3kskliešte odizolovacie -5kszátláčací nástroj-2ksnôž na káble-2kskliešte guľaté-5ksokulare och Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 1 030,50 € 10.04.2018 21.04.2018 Objednávka
Tlačiť