Faktúra č. 85124

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85124
  • Popis fakturovaného plnenia: skrutky
  • Dátum doručenia: 06.04.2018
  • Celková hodnota: 58,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0066
  • Dátum zverejnenia: 17.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0066 objednávame:spojovací materiál-59€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 59,00 € 26.03.2018 07.04.2018 Objednávka
Tlačiť