Faktúra č. 85124
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR,s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 85124
- Popis fakturovaného plnenia: skrutky
- Dátum doručenia: 06.04.2018
- Celková hodnota: 58,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/18/0066
- Dátum zverejnenia: 17.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/18/0066 | objednávame:spojovací materiál-59€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | MOVIR,s.r.o. | 36505862 | 59,00 € | 26.03.2018 | 07.04.2018 | Objednávka |