Faktúra č. 85116

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85116
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň CO2
  • Dátum doručenia: 03.04.2018
  • Celková hodnota: 73,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0060
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0060 objednávame: náplň O2-1ks náplň CO2-1ks rezný kotúč 150x1,6-14ks lamelový BK 150x60 -2ks spolu:73,40€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 73,40 € 19.03.2018 24.03.2018 Objednávka
Tlačiť