Faktúra č. 85113

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85113
  • Popis fakturovaného plnenia: rýchloskrutky
  • Dátum doručenia: 29.03.2018
  • Celková hodnota: 10,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0054
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0054 objednávame: rýchloskrutky 3x25-500ks drôt s okom 1000mm- 30ks spolu:10€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 STAVMAT STAVEBNINY s.r.o. 34116125 10,00 € 12.03.2018 14.03.2018 Objednávka
Tlačiť