Faktúra č. 85110

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85110
  • Popis fakturovaného plnenia: trubice, cyky
  • Dátum doručenia: 26.03.2018
  • Celková hodnota: 1 121,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0055
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0055 objednávame:termostat zás.TH 810 TN-2ksvývodka PG 21-10ksvodič CYA 0,75-500mvodič CYA 1,5 600mvodič CY 1-300vodič CY 2,5-500mCGSG 5CX2,5-100mCYKY 3J 3X1,5-100mCYKY 3O 3X1,5-100mCYKY 5X2,5-100SPíNAč VDT-5kstrubica LED 18W-2kstrubica LED 150cm-4ksGARO GS L Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 1 121,40 € 13.03.2018 27.03.2018 Objednávka
Tlačiť