Faktúra č. 85103

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85103
  • Popis fakturovaného plnenia: tyč Al
  • Dátum doručenia: 19.03.2018
  • Celková hodnota: 81,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0051
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0051 objednávame:Tyč AL kruhovú 25mm-6mTyč AL kruhovú 22mm-6msuma:82€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 COMMERC SERVICE s.r.o. 31659551 82,00 € 09.03.2018 13.03.2018 Objednávka
Tlačiť