Faktúra č. 85099

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85099
  • Popis fakturovaného plnenia: doprava LVK
  • Dátum doručenia: 14.03.2018
  • Celková hodnota: 928,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0007
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0007 Objednávame dopravu autobusom na lyžiarsky zájazd Trasa prepravy: Prešov-Tatranská Lomnica(hotel Tatranec) a po skončení turnusu späť. 3.turnus:05.03.2018-09.03.2018 -v počte 60osôb suma:1296€ + doprava na svah mikrobusom 145km po 0,54€-73,80€ + doprava a Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Minibuseuropa s.r.o. 47488867 1 574,30 € 24.01.2018 25.01.2018 Objednávka
Tlačiť