Faktúra č. 85073

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85073
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 27.02.2018
  • Celková hodnota: 172,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0040
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0040 objednávame kancelárske potreby-172,10€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jana Zákutná 33747121 172,10 € 23.02.2018 06.03.2018 Objednávka
Tlačiť