Faktúra č. 85071

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85071
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačiva
  • Dátum doručenia: 28.02.2018
  • Celková hodnota: 71,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0033
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0033 Objednávame: list bianko-s vodotlačou,podtlačou št.znaku SR-1100ks list bianko-karta 160g,balíčkované po 50ks-4bal. záznamy o práci v záujmovom útvare-20ks písomná forma internej časti mat.skúšky z vyuč.jazyka-220ks protokol o administrácii testov extern Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 ŠEVT, a.s. 31331131 310,00 € 12.02.2018 13.02.2018 Objednávka
Tlačiť