Faktúra č. 85068

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85068
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava LVK
  • Dátum doručenia: 22.02.2018
  • Celková hodnota: 1 307,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0006
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0006 objednávame sadru,penetráciu,pásky,primalex Inspiro arabská mocca spolu:105€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 PPG Deco Slovakia s.r.o. 31633200 105,00 € 19.01.2018 25.01.2018 Objednávka
Tlačiť