Faktúra č. 85062

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85062
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 19.02.2018
  • Celková hodnota: 37,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0035
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0035 objednávame toner CE 505X-2ks cena:37€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 SMILES SK s.r.o. 46866736 37,00 € 15.02.2018 20.02.2018 Objednávka
Tlačiť