Faktúra č. 85061

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85061
  • Popis fakturovaného plnenia: plátok
  • Dátum doručenia: 20.02.2018
  • Celková hodnota: 81,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0018
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0018 objednávame: plátok FX2.2N0.10-27P H216T CERATIZIT-10ks plátok DCGT 070204FN-27 H10T CERATIZIT-10ks plátok 11EL A60 MXC-10ks plátok 11IL A60 BMA-10ks spolu:373€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 NTV-náradie,s.r.o. 36299596 373,00 € 26.01.2018 30.01.2018 Objednávka
Tlačiť