Faktúra č. 85038

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85038
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava žiakov na LVK
  • Dátum doručenia: 09.02.2018
  • Celková hodnota: 873,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0005
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0005 Objednávame dopravu autobusom na lyžiarsky zájazd. Trasa prepravy:Prešov-Tatranská Lomnica (hotel Tatranec) a po skončení turnusu odvoz späť do Prešova. 1.turnus:29.01.2018-02.02.2018 v počte-40osôb Suma:816€ + doprava na svah a späť 145km po 1,38€=200€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Minibuseuropa s.r.o. 47488867 1 016,00 € 24.01.2018 25.01.2018 Objednávka
Tlačiť