Faktúra č. 85022

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.02.2018
  • Celková hodnota: 353,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0004
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0004 objednávame el.material-353,30€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Elektro-Lumen SLOVAKIA 36449261 353,30 € 10.01.2018 07.02.2018 Objednávka
Tlačiť