Faktúra č. 85017

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85017
  • Popis fakturovaného plnenia: fréza
  • Dátum doručenia: 31.01.2018
  • Celková hodnota: 75,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0016
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0016 objednávame: drážkovaciu frézu 6x8-2ks drážkovaciu frézu 8x11-2ks drážkovaciu frézu 10x13-2ks drážkov.frézu 12x16/73-4ks spolu:76€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 M&V SLOVAKIA s. r. o. 31642462 76,00 € 26.01.2018 27.01.2018 Objednávka
Tlačiť