Faktúra č. 85016

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 85016
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň CO2
  • Dátum doručenia: 29.01.2018
  • Celková hodnota: 134,94 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/18/0001
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/18/0001 objednávame náplň CO2-3ks,O2-2ks okuliare-1ks špička M6-10ks spolu:135€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 135,00 € 05.01.2018 30.01.2018 Objednávka
Tlačiť