Faktúra č. 75599

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75599
  • Popis fakturovaného plnenia: plech
  • Dátum doručenia: 02.01.2018
  • Celková hodnota: 138,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/201/17
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/201/17 objednávame hutný materiál=1550€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 COMMERC SERVICE s.r.o. 31659551 0,00 € 18.09.2017 06.10.2017 Objednávka
Tlačiť