Faktúra č. 75599
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
- IČO: 37946765
Zmluvný partner
- Názov: COMMERC SERVICE s.r.o.
- IČO: 31659551
- Adresa: Ku Surdoku 35, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 75599
- Popis fakturovaného plnenia: plech
- Dátum doručenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 138,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OV/201/17
- Dátum zverejnenia: 16.01.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OV/201/17 | objednávame hutný materiál=1550€ | Spojená škola Podjavorinskej Prešov | 37946765 | COMMERC SERVICE s.r.o. | 31659551 | 0,00 € | 18.09.2017 | 06.10.2017 | Objednávka |