Faktúra č. 75587

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75587
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy a obuv
  • Dátum doručenia: 22.12.2017
  • Celková hodnota: 484,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0340
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0340 objednávame: prac.obuv-8ks montérky-7ks tričká -11ks plášť -10ks spolu:484,50€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 484,50 € 21.12.2017 23.12.2017 Objednávka
Tlačiť