Faktúra č. 75574

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75574
  • Popis fakturovaného plnenia: vrecká do vysávača
  • Dátum doručenia: 20.12.2017
  • Celková hodnota: 93,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0323
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0323 objednávame vrecká do vysávačov: ELEKTROLUX Essensio-20ks ELEKTROLUX CEALLFLR+-20KS NILFISK ALTO Attix 30-01-15ks ETA 0404-20ks vôňa do vysávača-4ks spolu:94€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 VACS Slovakia s.r.o. 48136522 94,00 € 14.12.2017 20.12.2017 Objednávka
Tlačiť