Faktúra č. 75570

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75570
  • Popis fakturovaného plnenia: koncovky
  • Dátum doručenia: 20.12.2017
  • Celková hodnota: 35,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0333
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0333 objednávame: konektor RJ45 cat.5e UTP netienený-200+200ks spolu:36€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 AGEM COMPUTERS 35692715 36,00 € 19.12.2017 21.12.2017 Objednávka
Tlačiť