Faktúra č. 75565

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75565
  • Popis fakturovaného plnenia: sáčky do vysávačov
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 25,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0322
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0322 objednávame papierové vrecká do vysávača-5ks spolu:25,70€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MADMAT, s.r.o. 36364398 25,70 € 14.12.2017 20.12.2017 Objednávka
Tlačiť