Faktúra č. 75556

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75556
  • Popis fakturovaného plnenia: kotúče
  • Dátum doručenia: 15.12.2017
  • Celková hodnota: 148,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0316
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0316 objednávame: arch.spona-200ks prenášač-2ks spolu:72€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Sponka s.r.o. 51132907 72,00 € 13.12.2017 16.12.2017 Objednávka
Tlačiť