Faktúra č. 75555

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75555
  • Popis fakturovaného plnenia: vrtáky, kladivo,
  • Dátum doručenia: 15.12.2017
  • Celková hodnota: 1 687,97 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0306
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0306 objednávame: rašpľu,lano ťažné,vrtáky,popisovače,kliešte,skrinky na náradie,kladku-200kg,kladivo,sadu bitov,rebrík,uhl.brúsku,teplovzd.pištoľ,vrtačku ,trysky,kľúč vodárensky,kotúč pílový Spolu:1688€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 1 688,00 € 07.12.2017 16.12.2017 Objednávka
Tlačiť