Faktúra č. 75538

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75538
  • Popis fakturovaného plnenia: ložiska, spojka
  • Dátum doručenia: 11.12.2017
  • Celková hodnota: 186,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0274
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0274 objednávame ložiská,PA-spojky,guferá,manometre,PA-trubku,tesnenie-186,58€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Ing. Pavol Cehelník - P. C. Firma 32938071 186,58 € 22.11.2017 13.12.2017 Objednávka
Tlačiť