Faktúra č. 75537

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75537
  • Popis fakturovaného plnenia: kolieska
  • Dátum doručenia: 11.12.2017
  • Celková hodnota: 38,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0312
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0312 objednávame kolieská s čapom-24ksvis.zámok -2ksspolu:38,52€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 IVIM s.r.o. 31652425 38,52 € 08.12.2017 13.12.2017 Objednávka
Tlačiť