Faktúra č. 75523

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75523
  • Popis fakturovaného plnenia: bužírky
  • Dátum doručenia: 06.12.2017
  • Celková hodnota: 18,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0293
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0293 objednávame Display LCD 16x2-1kskontaktné pole-1ksleptací roztok-1ksbužírka 1,6mm-2mbužírka 2,4mm-2mbužírka 3,2mm-2mbužírka 4,8mm-2mspolu:30€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ferko AV - EL mak. 34290630 30,00 € 04.12.2017 06.12.2017 Objednávka
Tlačiť