Faktúra č. 75521

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75521
  • Popis fakturovaného plnenia: meter, kliešte
  • Dátum doručenia: 06.12.2017
  • Celková hodnota: 645,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0299
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0299 objednávame: sady bitov,zvinov.metre,sady kľúčov,kliešte,vrtáky,brúsne kotúče,odizolovacie nože,lep.pásky obojstranné, spolu:650€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 MOVIR,s.r.o. 36505862 650,00 € 05.12.2017 07.12.2017 Objednávka
Tlačiť