Faktúra č. 75518

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75518
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel, tablet
  • Dátum doručenia: 05.12.2017
  • Celková hodnota: 228,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0297
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0297 objednávame:datový kábel Arduino prepojky F/F-50ksdatový kábel Arduino prepojky M/M-70ksprepínač D-Link DES 108/E-1ksprepínač D-Link Des 105/E-1kstablet Samsung Galaxy-1ksKlávesnica +myš-1súpravaWifi router D-Link DIR 605L-1kspamäťová karta SanDisk MikroS Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Alza.sk 36562939 229,00 € 04.12.2017 07.12.2017 Objednávka
Tlačiť