Faktúra č. 75499

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75499
  • Popis fakturovaného plnenia: náplň CO2
  • Dátum doručenia: 30.11.2017
  • Celková hodnota: 25,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0275
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0275 objednávame kyslík 40l-25,20€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 Jozef Ličak-RELIKO 41874323 25,20 € 22.11.2017 05.12.2017 Objednávka
Tlačiť