Faktúra č. 75494

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola Podjavorinskej Prešov
  • IČO: 37946765
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 75494
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel, D-link
  • Dátum doručenia: 28.11.2017
  • Celková hodnota: 350,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OV/17/0282
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OV/17/0282 objednávame el.materiál:FTP patch kábel cat5,1m,žltý-6ksFTP patch kábel,Cat5,2m,zelený-6ksFTP patch kábel,Cat5,5m,oranžový-6ksspojka 2xRJ45 STP-6ksD-Link DGS-1210-52,48xGE,4xSFP-1ksspolu:350,40€ Spojená škola Podjavorinskej Prešov 37946765 DATACOMP s.r.o. 36212466 350,40 € 27.11.2017 29.11.2017 Objednávka
Tlačiť